关于举办新时代国有企业内部审计与企业风险规避高级研修班的通知
各有关单位:
习近平总书记在二十届中央审计委员会第一次会议上强调指出,做好新时代新征程审计工作,必须苦练内功,坚持依法审计,做实研究型审计,打造经济监督的“特种部队”,更好发挥审计监督作用上聚焦发力,做到如臂使指、如影随形、如雷贯耳。国有企业内部审计作为特殊的内部审计力量,应提高政治站位,积极配合国家审计工作,促进审计监督体系健全完善,提升审计监督整体效能。
本课程根据新修订的《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》(2018年审计署第11号令)以及《中国内部审计准则》《国务院国资委关于开展对标世界一流企业价值创造行动的通知》(国资发改革〔2022〕79号),聚焦内部审计业务实操,突出实践导向、问题导向、效果导向,综合运用理论讲授、政策解读、案例教学、研讨式教学等方式开展系统培训,努力做到悟规律、明方向、学方法、增智慧,全面提升内部审计人员业务水平。
现代信息技术的广泛应用必将并且已经引起会计、审计工作的重大变革。大数据背景下,如何进行审计数据查询?如何进行审计数据采集、整理与验证?如何进行审计数据分析?为此我中心邀请有关专家特举办“新时代国有企业内部审计与企业风险规避高级研修班”,本课程将在讲授大数据审计基本方法的基础上,带领学员解决上述问题,请各单位积极选派相关人员参加学习。
一、研修内容:
(一)风险规避——企业内部审计实务
1.内部审计概述
2.内部审计的准则体系
3.内部审计的职业道德规范
4.内部审计的机构与人员设置
5.合规性审计
(二)内部审计的“基石”
1.内部审计的六性特征
2.内部审计的职能定位
3.“以终为始”看中国内部审计人员职业道德规范
4.“宇宙观”看国际内部审计师协会职业道德规范
(三)内部审计作业的“流水线”-流程设计
1.准备阶段
2.实施阶段
3.报告阶段
4.跟踪阶段
5.充分利用审计结果6步法操作
(四)审计人员四能四会胜任力
1.遇事能干,内部审计的方向选择:审什么
2.遇事能查,内部审计操作实务:怎么审
3.开口能说,基于心理学的审计沟通方法论
4.团队能带,审计项目现场管理
5.提笔能写,审计报告及审计整改操作实务
(五)内部审计技术及方法落地
1.抽样技术之三种属性抽样审计比较
2.分析性技术的五种方法
3.内部审计工作底稿档案的结构设计
4. 【案例】z公司销售与收款环节审计案例
(六)内部审计管理(监察)
1.内部审计的部门管理
2.内部审计项目管理
3.内部审计质量控制
4.风险评估
5.构建反舞弊机制(【反舞弊机制案例分享】)
二、拟请授课专家:
每期授课讲师将邀请来自相关部门熟悉政策法规、具有丰富实践经验的领导,地方审计局领导、审计大学教授、财经大学教授。
三、研修对象:
各企事业单位全体审计干部、审计稽核部经理、审计稽核人员、纪检监察审计部人员等。
四、研修费用及有关报名事项:
1、收费:3980元/人(含培训、场地、发票、教材费用)。(以上费用不包含食宿费、交通费,食宿统一安排,费用自理。)
2、因本通知发放范围有限,敬请收文单位协助转发此通知并组织本单位人员统一报名,收文单位可直接报名,名额不限。
3、本次研讨内容及相关课程均可赴贵公司提供内训,欢迎来电咨询。
五、研修时间安排及地点:
时间:2024年12月04日至12月07日 成都市 (12月04日全天报到)
时间:2024年12月16日至12月19日 北京市 (12月16日全天报到)
时间:2024年12月24日至12月27日 海口市 (12月24日全天报到)
时间:2025年01月07日至01月10日 哈尔滨市 (01月07日全天报到)
时间:2025年01月15日至01月18日 昆明市 (01月15日全天报到)
六、联系方式:
联系电话:(010)68479266 工 作QQ:964947242
传 真:(010)68701300 邮 箱:zhongqixiepei@126.com
联 系 人: 韩 皓 手 机:13552106866 (微信同号)
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